11月8日,川南發(fā)電公司預算管理委員會(huì )在行政辦公樓四樓會(huì )議室召開(kāi)2025年預算審查第一次專(zhuān)題會(huì )。川南發(fā)電公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理陳嵩和其他公司領(lǐng)導、各部門(mén)負責人及預算編制相關(guān)人員參加會(huì )議。
會(huì )上,資產(chǎn)財務(wù)部首先通報了公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預計完成情況和2025年預算總體情況,各相關(guān)部門(mén)按照部門(mén)職責對歸口管理的預算指標的編制依據進(jìn)行了詳細闡述,特別是對2025年預算指標與2024年預計完成情況有較大變化的指標、周邊同容量機組主要預算指標進(jìn)行了對比分析。會(huì )上,公司領(lǐng)導對各部門(mén)上報的預算指標逐項進(jìn)行了審議,對需要進(jìn)一步修改完善的預算指標分別提出了修改意見(jiàn)。
陳嵩指出,過(guò)去一年,公司上下齊心,堅決落實(shí)省委省政府和集團公司關(guān)于能源保供的各項工作部署,始終秉持降本增效的理念,精細管理各項開(kāi)支,摒棄不必要的支出,多措并舉保證機組穩定運行,發(fā)電量大幅提升,再創(chuàng )歷史新高。在全體員工的共同努力下,2024年公司有望實(shí)現扭虧為盈。2025年,公司各部門(mén)要做好協(xié)同發(fā)展,繼續實(shí)行精細化管理,加強預算執行管控,做好機組運維管理,努力提升機組效能,鞏固經(jīng)營(yíng)成果,確保公司2025年實(shí)現持續盈利。